内审主管
工作内容
岗位职责:
1.牵头实施公司内控内审年度工作计划,做好公司重大经营活动、项目、经济合同、离职离任等审计报告的编制和复核;
2.负责监督各部门规章制度和流程建设的执行情况,不断完善规章制度和流程管理体系,提高公司合规及风险控制水平;
3.负责对各部门日常内部控制情况进行自查或评估,并定期编制自查报告或自评报告;
4. 负责对公司重大风险事项进行自查或评估,并定期编制自查报告或自评报告;
5. 负责针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时和业务部门沟通,提出整改建议,督促控制措施按时落地;
6.负责对集团各子企业(含合资企业)内部合规及财务方面的审核或检查。
岗位要求:
1.审计、财会等相关专业,全日制本科以上学历;
2.具备审计相关资格证书(CPA/CIA/中级审计师等等);
3.五年以上会计师事务所或大型企业内部审计相关工作经验,熟悉建筑工程行业者优先,有国企工作经验优先;
4.能独立完成各类审计任务,包括计划、沟通、底稿、报告等,能接受海南省内短途出差;
5.精通内部审计标准、程序和技术;熟悉会计原则和技术;理解企业管理原则;对会计、经济学、法律、税收和信息技术等领域的基本内容有所了解;
6.批判性思维、逻辑思维,较强的沟通能力,持续学习能力。
1.牵头实施公司内控内审年度工作计划,做好公司重大经营活动、项目、经济合同、离职离任等审计报告的编制和复核;
2.负责监督各部门规章制度和流程建设的执行情况,不断完善规章制度和流程管理体系,提高公司合规及风险控制水平;
3.负责对各部门日常内部控制情况进行自查或评估,并定期编制自查报告或自评报告;
4. 负责对公司重大风险事项进行自查或评估,并定期编制自查报告或自评报告;
5. 负责针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时和业务部门沟通,提出整改建议,督促控制措施按时落地;
6.负责对集团各子企业(含合资企业)内部合规及财务方面的审核或检查。
岗位要求:
1.审计、财会等相关专业,全日制本科以上学历;
2.具备审计相关资格证书(CPA/CIA/中级审计师等等);
3.五年以上会计师事务所或大型企业内部审计相关工作经验,熟悉建筑工程行业者优先,有国企工作经验优先;
4.能独立完成各类审计任务,包括计划、沟通、底稿、报告等,能接受海南省内短途出差;
5.精通内部审计标准、程序和技术;熟悉会计原则和技术;理解企业管理原则;对会计、经济学、法律、税收和信息技术等领域的基本内容有所了解;
6.批判性思维、逻辑思维,较强的沟通能力,持续学习能力。
福利说明
该企业未开启查看联系方式,请直接投递简历